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零星采購管理制度

時間:2023-04-04 08:48:59 管理制度 我要投稿

零星采購管理制度

  在我們平凡的日常里,需要使用制度的場合越來越多,制度具有使我們知道,應該做什么,不應該做什么,懲惡揚善、維護公平的作用。那么制度的格式,你掌握了嗎?下面是小編整理的零星采購管理制度,歡迎大家分享。

零星采購管理制度

零星采購管理制度1

  一、請購及其規(guī)定

  1、請購的定義

  請購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或多種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

  2、請購單的要素

  完整的請購單應包括以下要素:

  (1)請購的部門;

  (2)請購單填寫人;

  (3)請購的日期及需求時間;

  (4)請購的物品名;

  (5)請購的物品數(shù)量;

  (6)請購的物品規(guī)格;

  (7)請購的物品用途;

  (8)請購如有特殊需要請備注;

  (9)請購部門主管;

  (10)請購單審核人;

  (11)公司總經(jīng)理。

  3、請購單及其提報規(guī)定

  (1)請購單應按照要素填寫完整、清晰,由部門主管審核批準后報采購部門;

  (2)食品采購是根據(jù)警戒庫存按月銷量在網(wǎng)店管家新建采購訂單,辦公用品及包材采購物料的請購應統(tǒng)一填寫《物料申請表》;

  (3)食品的'采購訂單應由采購主管審核后再由采購專員提報至供應商,與供應商確認到貨信息后填寫計劃到貨日期,如遇缺貨要及時通知采購主管從其它渠道調(diào)貨。請購部門提報的其它請購單應按照要素填寫完整、清晰,由部門主管審核批準后報采購部門,待采購部簽字后,請購部門備份;

  (4)其它涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交,該清單的電子文檔也需一并提交;

  (5)遇公司經(jīng)營、生活急需的物資,公司領(lǐng)導不在的情況,可以電話或其他形式請示,征得同意后提報采購部門,簽字確認手續(xù)后補。

  (6)單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品,請購部門必須作出書面說明。

  (7)其它請購單的更改和補充應以書面形式由部門主管簽字后報采購部。

  二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

  1、請購的接收要點

  (1)采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導審批;

  (2)接收請購單時應遵循無計劃不采購,名稱規(guī)格等不完整清晰不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購的原則;

  (3)通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲庫存;

  (4)對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

  2、請購單的分發(fā)規(guī)定

  (1)對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;

  (2)對于緊急請購項目應優(yōu)先處理;

  (3)無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門;

  (4)重要的項目采購前應征求公司相關(guān)領(lǐng)導的建議。

  三、詢價及其規(guī)定

  1、詢價應認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,遇到問題應及時的與請購部門溝通;

  2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應整理、歸類集中打包采購;

  3、對于緊急請購項目應優(yōu)先處理;

  4、對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;

  5、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應對不同品牌進行詢價;

  6、在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領(lǐng)導批示。

  四、比價、議價

  1、對廠商的供應能力,交貨時間及產(chǎn)品或服務質(zhì)量進行確認;

  2、對于合格供應商的價格水平進行市場分析,是否其他供應商的價格最低,所報價格的綜合條件更加突出;

  3、收到供應單位第一次報價應向公司領(lǐng)導匯報情況,設定議價目標;

  4、重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力,資質(zhì)進行驗證和審查,如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等。

  五、入庫

  (1)采購物資到達倉庫后,由倉庫驗貨員嚴格按照驗收標準查看物品的包裝與日期,散裝食品應做質(zhì)量判定,再按照采購清單驗收物資;

  (2)倉庫驗收發(fā)現(xiàn)不合格品應不予入庫,并及時通知采購部作退換貨處理;

  (3)已經(jīng)驗收的產(chǎn)品,倉庫應及時的辦理入庫。

  六、付款

  采購部憑收貨單及入庫單填寫《付款申請審批單》,最終審批后由財務付款。

零星采購管理制度2

  為規(guī)范公司零星物品及辦公用品的采購、保管、領(lǐng)取和使用。確保正常辦公所需,倡導勤儉節(jié)約,杜絕鋪張浪費,管好、用好零星物品及辦公用品,特制訂管理制度如下:

  一、物品采購的申請程序

  申請部門在行政管理部倉庫無存貨前提下,應先向行政管理部提出購物申請(填寫申購單)→行政管理部根據(jù)所申購價格辦理審批→后勤部進行采購→所購物品交行政管理部倉庫保管員驗收,采購人和驗收人各自在發(fā)票上簽字→有關(guān)領(lǐng)導按規(guī)定批準權(quán)限審簽→財務科核銷。

  二、零星物品的采購

  1、辦公室所有零星物品的采購工作,由后勤部統(tǒng)一采購;

  2、采購人員應采取急用先買,緩用后買;

  3、隨用隨買的零星物品采購,200 元以下的物品.由行政管理部經(jīng)理審批;200 元以上的物品,由董事長審批;

  4、采購工作要科學、合理,增強透明度。采購前應充分做好市場調(diào)查,掌握欲購物品的性能、價格及附加優(yōu)惠條件。努力達到貨真價實,物美價廉,就近采購。

  三、零星物品的保管

  1、零星物品由行政管理部負責保管,零星物品的保管與采購人員應由2人以上分別擔任,各施其責,不得一人雙兼;

  2、庫存零星物品的種類和數(shù)量要科學管理,合理控制。常用、易耗、便于保管和適合批量采購的物品可適量庫存,但要避免庫存過量積壓,在確保供應的前提下做到周轉(zhuǎn)快、消耗低、費用省;

  3、批量購入的辦公用品應即時入庫存儲,物品采購員和倉庫保管員要搞好驗收交接,在辦公用品入庫驗收單上如實填寫接收物品的名稱、規(guī)格、單價和數(shù)量,并簽字;

  4、加強對辦公舊物的管理。階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管,隨時待用,科室替換下的`各類辦公設備交由機關(guān)事務管理科保管,機關(guān)事務管理科要及時回收。登記造冊,修舊利廢.充分利用;

  5、定期進行辦公用品庫存盤點,確保帳物相符。隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況,適時、適量增加庫存,保障供給。

  四、辦公用品的領(lǐng)取

  1、領(lǐng)取的原則是:工作任務清楚,使用目的明確.一次一領(lǐng),按規(guī)定領(lǐng)用,用多少領(lǐng)多少,專領(lǐng)專用。領(lǐng)用物品時,應征得本部門經(jīng)理同意;

  2、領(lǐng)取時,領(lǐng)取人須在辦公用品領(lǐng)用單上寫明日期、領(lǐng)取物品名稱及規(guī)格、數(shù)量、用途等項目并簽字。領(lǐng)取非庫存專門采購的辦公用品時,須先入庫再領(lǐng)用。領(lǐng)取接待用品(如水果、煙、茶等)時應由接待承辦部門在購物發(fā)票或領(lǐng)取登記本上簽字;

  3、 辦公用品管理部門及工作人員應恪盡職守,堅持原則,照章辦事,嚴格控制辦公用品的領(lǐng)取數(shù)量和次數(shù),保證辦公需要。對于消耗品,可根據(jù)歷史記錄和經(jīng)驗法則設定領(lǐng)取基準,明顯超出常規(guī)的申領(lǐng),領(lǐng)取人應作出解釋,否則保管員有權(quán)拒付;

  4、領(lǐng)取的非消耗性辦公用品(如訂書器、計算器、剪刀、筆筒等)應列入移交,如重復申領(lǐng),應說明原因或憑損毀原物以舊換新,杜絕虛報冒領(lǐng);

  5、大件物品領(lǐng)取后,應列入辦公室固定資產(chǎn)管理序列,明確責任人。辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分應立即退還給保管員,保管人員根據(jù)情況通知采購員予以調(diào)換或收回入庫;

  6、為接受民主監(jiān)督,強化節(jié)約意識,每月由財務部通報一次各部門領(lǐng)取辦公用品情況。

  五、辦公用品的使用

  1、使用辦公用品應以部門為家,牢固樹立節(jié)約光榮、浪費可恥的思想,在日常工作中,處處精打細算,提倡節(jié)省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢,努力降低辦公成本;

  2、辦公用品應為辦公所用,不得據(jù)為已有,挪作私用、不得用辦公設備干私活,謀私利、不許將辦公用品隨意丟棄廢置;

  3、精心使用辦公設備,認真遵守操作規(guī)程,及時關(guān)閉電源。定期維護保養(yǎng),最大限度的延長辦公設備、辦公用品的使用壽命;

  4、辦公用品使用要物有所值,物盡其用,不要大材小用.貴材賤用。能反復利用的物品使用后要及時回收、紙張可雙面利用,修改校對稿可先用廢舊紙張打印等,充分發(fā)揮各種辦公用品的最大使用效率;

  5、印制文件材料要有科學性和計劃性。須根據(jù)文件材料印制要求及數(shù)量選擇合理的印制方式,既要方便快捷,又要使成本最低。力求印制數(shù)與需用數(shù)基本相符,避免不必要的浪費;

  6、對于高檔耐用辦公用品,部門之間應盡量協(xié)調(diào)相互借用,一般不得重復購置。使用中辦公設備出現(xiàn)故障,由原采購人員負責協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維修等事宜、因使用不當,人為造成設備損壞的,直接責任人應負賠償責任。

零星采購管理制度3

  一、目的

  為了進一步加強公司制度管理,健全企業(yè)采購管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證采購工作的正常化、規(guī)范化,特制定此制度。

  二、工作程序

  (一)采購原則

  1、采購是一項重要、嚴肅的`工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

  2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭,擇優(yōu)選取。

  3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負責采購,需求時填寫《物品申請單》;

  4、原材料及設備的請購由各子公司或部門自行負責采購,需求時填寫《物品申請單》或《采購訂單》,入庫時由采購的子公司或部門對固定資產(chǎn)進行編碼,送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。

  5、物料采購應盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應商洽談。

  6、單次采購在金額在元以上的,有兩名采購人員一同進行采購,單次采購金額在10000元以上的有財務部派人一同進行采購。

  (二)采購申請

  1、需采購部門填寫《物品申請單》,填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數(shù)量,需求日期及注意事項,經(jīng)部門負責人簽字確認后交由綜合辦公室處;原材料及設備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務部審核。

  2、采購之前,采購經(jīng)辦人進行統(tǒng)一匯總采購原則。

  3、緊急采購時,由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣,以便及時處理。

  4、若撤銷采購,應立即通知綜合辦公室或采購人員,以免造成不必要的損失。

  (三)采購流程

  1、采購經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請單》或《采購訂單》內(nèi)需填寫所購物品和數(shù)量進行估算價格。

  2、原材料及設備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務部進行審核,審核后報分管負責人或總經(jīng)理審批后,方能給采購人員進行采購。

  3、采購物料定單和采購設備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務。

  (四)采購經(jīng)辦人職責

  1、建立供應商資料與價格記錄。

  2、做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

  3、詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

  4、所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。

  5、做好平時的采購記錄及對帳工作。

  (五)采購方式

  1、集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

  2、長期報價采購:凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長期供貨價格。

  3、與供應商洽談需兩人以上進行,并對供應商評審。

零星采購管理制度4

  1、為搞好酒店的采購工作,保證優(yōu)質(zhì)廉價的供應,確保經(jīng)濟指標的完成,以及防止一些不良傾向的發(fā)生,特制定本制度。

  2、財務部是酒店采購工作的專業(yè)部門,酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購買,其他部門有參與監(jiān)督、支持配合權(quán),未經(jīng)同意不得擅自采購。

  3、所有采購活動必須遵守國家有關(guān)法令、法律和法規(guī)。

  4、相關(guān)人員在采購、收貨的過程中,必須遵守商業(yè)道德,努力提高業(yè)務水平,適應市場經(jīng)濟的發(fā)展要求;講究文明禮貌,遵紀守法;以酒店利益為主,相互監(jiān)督,相互配合,共同把關(guān)。

  一、采購項目的'申請

  1、部門根據(jù)營業(yè)情況需要在部門、庫房沒有該項目或該項目不足的情況下可以申購;庫房在庫存定額不足的情況下要根據(jù)物資定額提出申購。申購前部門和庫房必須認真檢查部門及庫房該項目庫存量及消耗量。

  2、庫房儲備以外的項目由各使用部門提出申購。申購之前必須查詢庫房是否有該項目的儲備或替代品。

  二、采購項目的審批、擇商、確認、報價與購買

  1、經(jīng)確認實屬必要購買項目,必須由庫房或使用部門填寫申購單,經(jīng)部門負責人、庫管員、分管領(lǐng)導簽字,經(jīng)總經(jīng)理審批后交采購統(tǒng)一辦理。

  2、酒店所需商品由財務部負責安排采購;

  3、采購員應按照申購項目進行采購,如有疑問可直接與申購部門進行溝通。在確認無誤后,應按照要求盡快安排采購。如該項物資由長期供應商供應,可直接聯(lián)系供應商供應。如果沒有長期供應商應尋找至少三家供應商進行業(yè)務洽談,經(jīng)過對比、篩選,并報有關(guān)人員同意后進行采購。對于零星項目的采購可安排采購員在市場上直接采購,但要做好采購監(jiān)督工作。

  4、供應商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣、獎金、獎品等歸酒店所有,任何部門或人員不得占為私有。

  5、對有特殊要求的或需要加工定做的采購項目,申購部門需要作詳細的說明或提供樣品,供應商報價時必須提供樣品或有關(guān)資料,經(jīng)部門負責人及有關(guān)人員同意后方可辦理采購。

  6、財務部對內(nèi)要主動與部門保持密切聯(lián)系,樹立服務意識,熟知酒店物品的標準和使用情況;對外經(jīng)常做好市場調(diào)查研究,掌握市場信息;積極主動向使用部門推薦適路產(chǎn)品及質(zhì)優(yōu)價廉的替代品;積極主動向酒店提供市場情況及購買策略。

  7、所有采購項目擇商、報價必須由財務部在充分準備、掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定;使用部門有權(quán)了解所需物品的價格和提出質(zhì)疑。財務部在擇商報價中必須認真研究對待;使用部門必須在工作中要主動與財務部溝通配合,對所掌握的供應商情況及購物意向要主動通報財務部,由其選定質(zhì)優(yōu)價廉服務好的供應商。

  8、確屬疑難采購項目,財務部應及時與使用部門進行溝通,研究對策,必要時可由使用部門派人一同采購。無力解決的必須及時上報,不得拖延誤事。

  9、所有采購項目依據(jù)有效申購單由財務部安排采購員統(tǒng)一購買,其他部門一般不得自行購買。

  10、在購買過程中要認真檢查所購物品的品質(zhì)、商標、期限、等內(nèi)容,堅決杜絕假冒偽劣等不合格產(chǎn)品流入酒店。

  三、采購項目的驗收

  1、無論是供應商還是采購購回的物品必須首先于庫房聯(lián)系,由庫房根據(jù)申購表驗收貨物。不允許直接將貨物交與使用部門。

  2、對于不符合采購申請表的采購,庫房人員有權(quán)拒收。供應商或采購人員辦理入庫驗收手續(xù)后,庫管員應開立入庫單,并將入庫單客戶聯(lián)交采購員或供應商辦理結(jié)算。

  3、庫房在驗貨過程中對項目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。

  4、在驗收過程中庫房或使用部門有權(quán)對不符合要求的物品提出退貨要求,經(jīng)確認實屬不符的由采購人員或供應商辦理退貨。

  5、購買、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作,共同做好工作。對于有爭議的問題應各自向上級報告協(xié)調(diào)解決。

  四、采購項目的結(jié)算

  1、采購人員零星的采購可以直接支付現(xiàn)金。但不得超過1000元,超過1000元的必須辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算;必須辦理現(xiàn)金結(jié)算的須經(jīng)總經(jīng)理同意。

  2、供應商結(jié)算的元以下可以辦理現(xiàn)金結(jié)算,超過20xx元的必須辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

  3、辦理結(jié)算時,必須按照報賬程序填好報銷單,經(jīng)財務部審核、分管領(lǐng)導簽字、總經(jīng)理審批后方可交出納辦理結(jié)算。

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