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財務工作自檢自查報告最新

時間:2023-04-27 10:20:37 自查報告 我要投稿
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財務工作自檢自查報告最新范文

  在人們越來越注重自身素養的今天,報告對我們來說并不陌生,報告包含標題、正文、結尾等。那么大家知道標準正式的報告格式嗎?下面是小編整理的財務工作自檢自查報告最新范文,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

財務工作自檢自查報告最新范文

財務工作自檢自查報告最新范文1

  根據縣教育局財務管理工作專項檢查工作的通知精神,結合學校實際情況,就學校收入管理支出管理資產管理和財會隊伍建議等方面進行了自查,現將自查情況匯報如下:

  (一)收入管理

  1.所有預算外收入全額解入財政專戶,嚴格執行“收支兩條線”管理;

  2.我校已經實行免費入學,無擅自設立收費項目擴大收費范圍或提高收費標準;

  3.針對外地學生各類收費按規定使用財政部門統一印制的財政票據,無亂收費現象;

  (二)支出管理

  1.學校各項支出按實際發生數列支,無虛列虛報和白條抵庫等現象;

  2.學校購置的教學儀器設備辦公作品及圖書資料等都實行政府采購;

  3.學校財務支出實行校長負責制,已經建立健全民主理財制度,對大額資金的使用由校領導集體討論決定;

  4.學校實行校務公開制度,建立健全財務管理內部控制制度,所有的財務都有結算中心的報賬員操辦,職責明確;

  5.不存在私設“小金庫”公款私存賬外賬坐收坐支等現象

  (三)資產管理

  1.學校資產的出租出借出售出讓對外捐贈報廢報損等,都有校領導集體決定并按國有資產處置管理的有關規定報批;

  2.學校已建立健全資產的購置驗收保管使用交接維修等內部管理制度,建立校產臺賬,定期組織資產清查,做到賬賬相符賬卡相符賬實相符;

  3.學校國有資產出租出借經學校領導集體決定后報上級相關部門審批,不存在將學校資產用于抵押和擔保,或以貨幣資金投資企業購買股票基金企業債券等風險性投資活動;

  (四)財會隊伍建設

  1.從事財會工作的.財會人員,是結算中心派出的報賬員,具有會計從業資格證書;

  2.財會人員正確行使會計監督職權,對違反法律規定的會計事項,拒絕辦理或者按照職權予以糾正以確保會計信息的真實性合法性和完整性;

  加強財務管理,提高教育經費使用效益,是落實科學發展觀辦好讓人民滿意的教育的重要內容,是促進教育持續健康發展的基本保證。學校的財務管理工作事關廣大學生的切身利益,事關學校的健康發展,學校領導充分認識加強財務管理的重要性,在今后的工作中切實加強領導,采取有效措施,確保財務管理規范化制度化科學化。

財務工作自檢自查報告最新范文2

  我委根據文件精神,從12月上旬起,結合本單位的實際情況,對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查,現就自查情況報告如下:

  一財務收支情況

  在財務工作過程中,本單位嚴格按照《會計法》的規定,依法設置會計賬簿,并保證其真實完整,根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算填制會計憑證登記會計賬簿編制財務會計報告,范文之整改報告:財務工作自查報告。嚴格執行國家有關財務法規,所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記核算,依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算,確保數據真實有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規和重點支出需要,既體現實際工作需要,又考慮財力可能,根據辦公室各項工作任務,在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統籌安排,合理支出。

  二單位內部控制制度建立和執行情況

  根據本單位工作實際,在建立并實施內部監督和控制制度過程中,制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度,有效地實施了內部監督和控制,保證了會計工作的真實性完整性以及單位財產的安全,加強了對本單位財產物資的監督和管理,杜絕了各種漏洞的發生,達到了以下三點要求:

  1明確了記賬人員與審批人員經辦人員的職責權限,使其相互分離相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業務事項得以有序進行。

  2明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任,規范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

  3明確經費支出的范圍和開支標準,采取各種有效措施控制經費開支,杜絕了浪費現象的`發生。

  三固定資產管理和使用情況

  為了加強固定資產管理和使用,在固定資產購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據有關規定,建立了賬簿款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物款項的增減變動和結存情況及時進行記錄計算反映核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產不入賬,公物私用及其他違規問題。

  四存在問題

  通過自查,我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,在實施內部監督制度和內部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規定的要求,預算管理制度財務分析制度稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

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