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審計專員的工作職責

時間:2022-12-22 08:37:42 工作職責 我要投稿

審計專員的工作職責

審計專員的工作職責1

  1、協助審計總監完成對公司各單位財務審計、經濟責任審計工作;

  2、協助審計總監完成對公司各單位基建、招投標、采購等過程審計工作;

  3、參與現場審計測試,負責整理編制審計工作底稿;

  4、完成領導安排的其他工作。

審計專員的工作職責2

  1、根據行業法規要求,對費用、結算進行審核,監督各項業務的合規性、真實性與準確性;

  2、對學術會議、科室會等業務活動資料進行合規審核、整理,確保證據鏈的完整、正確;

  3、協助做好其他日常合規管理、審核工作。

  4、參與公司的合規體系建設工作,包括業務風險的識別、風險控制的建立、業務流程的梳理與優化、建立標準化業務程序;

  5、根據內控分析問題、提出策略指導和建議,并生成報告;

  6、負責審核各部門提交的合同、協議,往來函件,以及對外的法律文書;

  7、領導安排的相關工作。

審計專員的工作職責3

  1、根據公司年度審計計劃對公司財務收支、專項資金的使用以及核算情況進行審計;

  2、參加審計公司經濟業務的預算執行情況,提出相關審計建議;

  3、負責公司財務日常監控與審計管理工作;

  4、參與對公司重大經濟活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動;

  5、參加公司舞弊、瀆職案件調查及審計工作。

  6、完成領導交辦的其他審計、內控工作

審計專員的工作職責4

  1、協助部門領導編寫內控體系相關管理制度及工作流程;

  2、根據內控審計年度、月度工作計劃及領導安排,負責內控審計項目的具體實施,確保各項任務順利完成;

  3、認真執行公司年度審計工作計劃、審計方案,及時檢查和上報審計計劃執行情況。

  4、嚴格執行內控審計工作流程,認真、仔細查閱資料,編寫稽核工作底稿,合規、合法收集稽核取證材料,編寫內控審核報告

  5、對審核中發現的可疑問題及重要線索應及時向內控主管匯報;及時匯總審計情況,客觀公正的做出審計評價,提出初步整改、處理意見和建議。

  6、根據內控審計整改要求及時間限定,檢查被審計部門整改措施的落實情況,及時向內控主管匯報;

  7、遵守內控審計工作紀律和保密制度,妥善保管審計工作底稿及資料;

  8、協助部門領導跟進重大審計事項,對與公司有關的特定事項進行專項審計,編制相應專項審計報告;

  9、負責審計檔案的整理、歸檔、保存等工作。

  10、保持良好的團隊協作精神,維護良好的團隊氛圍。

  11、參與公司定期、不定期的盤點工作。

  12、完成領導交辦的其他工作。

審計專員的工作職責5

  1、負責制定審計工作規劃和具體計劃實施。

  2、負責審計工作方針、政策及制度的擬訂、修改與執行。

  3、參與具體的審計工作:

  3.1負責對各子公司經營業績進行效益審計,出具審計報告。

  3.2負責對公司經營環節進行常規和專項審計。

  3.3負責對公司的財務審計工作,出具審計報告。

  3.4負責對重點、難點及創新領域的項目審計工作,開展審計調研工作。

  3.5負責組織對重大質量事故、投訴案件立案調查。

審計專員的工作職責6

  1.對下屬子(分)公司財務核算、內部經營管理的規范性進行審計;

  2.負責對審計工作方案、工作底稿編制,并按規定程序草擬審計報告負責草擬審計報告;

  3.負責做好財務審計項目檔案的立卷、整理、歸檔及。

審計專員的工作職責7

  1、作為項目負責人,制定合理的審計計劃,負責完成大中型審計項目的工作,包括出具審計報告或其他鑒證報告;

  2、撰寫業務服務建議書(投標文件),配合報價服務;

  3、具備相當深度和廣度的專業知識,對項目組成員進行必要的指導、培訓、監督和考核;

  4、對審計項目進行詳細復核,負責項目的風險控制和質量控制;

  5、合伙人安排的其他任務。

審計專員的工作職責8

  職責:

  1. 負責上海辦公室所有行政事宜,包括采購辦公用品、簽訂合同、繳納社保以及公積金、招退工等等;

  2. 負責公司日常出納事宜,每月完成公司的現金日記賬;

  3. 負責每月10號前完成本公司的報稅事宜;

  4. 負責安排公司每周工作例會,做好記錄,編寫會議紀要;

  5. 負責處理公司的發票事宜,及時發至客戶并催款;

  6. 負責完成香港公司的代理記賬工作;

  7. 全面掌握公司各工作進展情況并及時向領導匯報;

  8. 完成領導布置的其他工作;

  任職要求:

  1. 會計本科及以上學歷, 持有會計從業資格證書或行政管理資質者優先 (同時需提供大學專業主要科目成績單);

  2. 具備一年以上行政管理的'工作經驗(需提供工作經歷證明);

  3. 英語水平在六級以上;

  4. 熟練使用Excel,Word等辦公軟件;

  5. 中英文打字速度均在良好水平線以上;

  6. 為人聰明伶俐,工作細心,誠信可靠,抗壓能力強,工作積極主動有責任心;

審計專員的工作職責9

  1.制定內審計劃;

  2.獲取審計原始資料;

  3.按審計內容分工審計檢查工作;

  4.完成審計底稿及檢查、匯總助理審計底稿;

  5.出具內審報告;

  6.與被審計單位、相關領導溝通整改事項;

  7.審查整改事項;

  8.完成領導交代的其他工作。

審計專員的工作職責10

  1.負責參與公司內控體系及財務體系的建設和完善,組織健全規范內控體系風險預警和避險機制;

  2.跟蹤制度、流程的運行狀況,及時發現風險并提出改進意見;

  3.負責編制常規和專項審計方案,開展常規審計以及各類專項審計;

  4.組織、審核、編寫各項審計報告,確保其準確性、真實性和公正性,對審計中發現的問題出具改進意見并督促落實;

  5.協助財務部門和會計師事務所對公司開展獨立審計活動。

審計專員的工作職責11

  1.負責公司審計項目的執行工作;

  2.對公司財務信息資料的可靠性、完整性和準確性,對公司財務收支狀況、資產負債、所有者權益的真實性、合規合法性、效益性進行審計;

  3.編制審計工作底稿,并撰寫內部審計調查、分析報告;

  4.對審計過程中發現的問題提出整改、管理建議;

  5.協助上級領導進行制定財務審計工作計劃。

審計專員的工作職責12

  1、建立和完善工程審計制度、規范,搜集相關法律法規;

  2、負責審核項目招標文件、工程承發包合同、材料設備采購合同等標準文件;

  3、撰寫審計報告,客觀反映被審計單位或部門的情況,配合外審工作;

  4、負責組織對公司工程項目、固定資產投資等重大投資的預算及執行情況進行審計與監督;

  5、參與土建、裝修工程施工方案審查,提出咨詢建議;

  6、完成領導交辦的其他工作。

審計專員的工作職責13

  1、內控審計:對公司內部管理控制系統及執行國家財經法規進行內部審計監督;建立、健全完善的公司內部控制制度,促進公司經營管理的改善,保障公司持續、健康、快速地發展。

  2、工程審計:公司范圍內各項工程建設項目審計工作。

  3、合同審計:對公司工程建設合同、采購合同、產品銷售合同、承包租賃合同等實行審查制,并執行不定期檢查,對存在的問題和違規違章情況進行內部審計監督。

  4、各項成本費用支出的稽核。

  5、公司相關領導交辦的其他審計工作,如離任審計,資金的使用情況,內部控制制度執行情況等進行檢查等。

審計專員的工作職責14

  1、能獨立完成各類企業的年報、專項等審計業務;

  2、負責完成項目組分配的具體審計工作任務;

  3、編寫審計報告,收集、取得和整理審計證據及資料;

  4、審計過程中與相關部門的有效協調與溝通;

  5、完成項目經理交辦的其他事宜。

審計專員的工作職責15

  1、制定內部稽核管理制度,組織稽核工作會議

  2、編制年度稽核工作計劃,執行具體稽核事項

  3、負責月度、年度績效考核數據的真實性稽核

  4、負責物資報廢流程及數據的真實性和合理性稽核

  5、負責報價系統數據的準確性稽核

  6、負責50萬以上重大項目稽核

  7、負責運營過程中產生重大異常事項稽核

  8、執行上級交代的其他事項

審計專員的工作職責16

  1、根據年度計劃,對公司及其子公司的經營管理、財務狀況進行確認或咨詢服務;

  2、負責公司業務環節各項風控措施具體落實,優化相應的審核制度和流程;

  3、獨立或協助審計項目及盡職調查,根據發現的問題,提出改善的意見和建議,并撰寫相應書面的風險審查意見或審計報告;

  4、完成上級領導臨時交辦的其他工作。

審計專員的工作職責17

  1、協助制定完善內部審計管理制度;

  2、協助制定年度審計計劃;

  3、制定審計方案、開展審計工作、編制審計報告;

  4、評審集團內部控制制度的健全性和有效性以及風險管理,檢查集團及下屬子公司內部控制制度的執行情況,并對其有效性、合理性、經濟性進行評價,為集團優化管理提出審計意見和建議;

  5、公司高管的離任審計;

  6、完成領導安排的其他工作。

審計專員的工作職責18

  (1)在項目經理的指導和監督下實施審計工作,收集、整理審計資料,編寫審計工作底稿;

  (2)協助項目經理編制審計報告,披露問題,提出風險分析和管理建議;

  (3)完成審計項目報告裝訂、檔案歸檔等工作;

  (4)在項目經理的指導下,及時完成交辦的其他各項工作任務。

審計專員的工作職責19

  1、獨立進行公司日常的審計監察工作并負責出具報告或通報。

  2、在審計監察過程中提出合理化建議并負責跟蹤相關部門落實情況。

  3、監督、檢查公司規章制度的落實情況;

  4、對于完善公司審計監察工作流程提出合理化建議。

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